11月8日,集团公司内控监督评价工作组下沉公司召开进点会。集团公司审计部风控处处长薛岩宏,天职会计师事务所项目负责人郭子玉,河北公司党委委员、纪委书记吴振立及审计部有关同志,公司领导班子成员及各部门负责人参加会议。
会上,公司党委副书记、总经理介绍了企业基本情况,详细汇报了2024年内控风险工作情况,郭子玉介绍了本次内控监督评价的时间安排、工作重点等内容,薛岩宏介绍了内控自我评价、内控监督评价、内控评价审计三项工作区别,并从评价过程、缺陷整改等方面提出工作要求,一要深化对内部控制监督评价工作的认识,内部控制不仅是企业规范运作、防范风险的基础,更是提升企业管理水平和竞争力的重要保障;二要聚焦企业运营的关键环节,加强对高风险领域和重点业务的内部控制监督评价,及时发现和化解潜在风险;三要强化缺陷整改,深层次分析管理漏洞,建立健全长效整改机制,确保同类问题不重复发生。
吴振立就抓好迎审工作强调,一要及时高效提供真实、完整的资料、数据和情况,随时与评价组保持沟通联系;二要坚持“当下改”和“长久立”相结合,以点带面推动完善制度管理;三要做好后勤保障,全力配合评价组的工作,坚决保障评价组各项工作顺利推进。
